工作职责:
主要负责对口大湾区业务的内部审计及审计整改工作:
1、参与起草内部审计管理制度、内部审计标准及工作方法。
2、参与起草审计项目计划、工作方案及实施各项审计工作。
3、负责审计报告的撰写和初审工作,跟踪督办审计整改执行情况。
4、及时提供审计系统改进建议,梳理审计流程,创新审计方法,发掘审计要点。
5、完成上级安排的其他相关工作。
任职要求:
1、硕士及以上学历,经济、金融、财会等相关专业优先。
2、具有3-5年及以上知名券商总部、银行、保险公司合规风控及内审工作经验,或四大会计师事务所(普华永道、德勤、毕马威、安永)、政府稽核审计工作经验。
3、具备内部审计师应有的知识、技能和经验。
4、具有CPA资格、CIA资格者优先。
5、工作认真负责,学习能力强、团队协作意识强,能承受一定的工作压力。