公司名称:宁波某科技公司
工作地点:宁波
职位描述:
1、 负责组织实施对公司及子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,包括但不限于财务收支审计、内部管理领导人员经济责任审计、固定资产入股项目审计、经济管理和效益审计、内部控制及风险管理情况审计等;确保审计实施质量,达到审计署11号令、对国有企业内控与审计的要求及公司要求水平;
2、 组织配合外部监管、巡视机构对公司的审计和检查工作,建立公司应对外部审计的策略与工作方式方法,通过内部审计工作防范外审风险的同时,确保外部审计、巡视的结果可控;
3、 洞察国家宏观方向及公司成熟度发展,建立健全公司审计管理制度、机制,不断完善、优化审计工作职责、工作标准和工作流程,持续改进内部审计工作并负责审计工作规划;
4、 制定审计计划、策略、工作方案,并保证策略、工作方案的可落地性、有效性和适用性;
5、 组织完成审计工作的实施,撰写审计底稿、审计报告,以风险为导向提出相应审计建议并持续跟踪整改情况,促进公司完善治理、实现经营战略目标;
6、 推进公司内部控制体系建设,不断完善内部控制流程、风险控制矩阵RCM及业务流程中的关键控制点、控制措施;
7、 对风险管理三道防线中第一、二道防线给予工作指导和检查,在日常审计工作中负责培养提升第一、二到防线的意识与能力;
8、 定期对所承担的各项工作进行总结,撰写工作总结报告以供决策支撑;
9、 组织配合外部机构完成ISO9001认证复审,并完成领导交办的其他工作