职位描述:
1.向部门总裁请示、汇报日常工作;
2.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;
3.编制公司年度审计计划,落实审计方案;
4.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;
5.审计预算执行情况,强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查,减少公司财务风险;
6.根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告;
7.组织实施后续审计,落实被审计单位整改情况,确保审计意见得到有效执行;
8.加强对审计项目的风险控制和管理,指导审计人员的工作,复核审计人员完成的审计底稿、审计发现和审计结论;考核审计人员的工作纪律、工作作风、工作质量。
岗位要求:
1.统招全日制本科以上学历,会计、审计相关专业;
2.八年以上大型集团公司财务、审计工作经验或会计师事务所审计工作经验,具有中级审计师或中级会计师职称,具有高级审计师、注册会计师职称优先;
3.精通审计管理和财务管理,掌握现代审计管理和财务管理理论知识,并有丰富的实践经验;
4.良好的组织协调、沟通及文字表达能力;
5.身体健康,形象气质佳,良好的道德品质和职业操守。